Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2012

Faktúry 2012 901- 990

Poradové číslo Dodávateľ Popis

Suma  €

901. Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
39,79
902. REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. revízia a servis kotolne
840,00
903. TECH CONTROL, s.r.o. Odb. prehiadka a skúška el. zariadení
1 176,00
904. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla
31,85
905. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. Vozidla
211,80
906. UK JLF Cestovné náhrady
16,04
907. CWS-boco Textil Servis Slovens prenajom rohoží 07/12
190,13
908. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby
11,94
909. Xepap xerox. papier A4
550,01
910. Hrnčiar Drahomír Ing. - GIRNI ekol. likvidácia nábytku
165,80
911. ORANGE Slovensko a.s. Telekomunikačné služby
3 871,22
912. IMPROMAT-SLOV s.r.o. servisný zásah
135,60
913. IMPROMAT-SLOV s.r.o. servisný zásah
80,40
914. Techo, s.r.o. Kancelárske vybavenie
628,80
915. Techo, s.r.o. Kancelárske vybavenie
446,40
916. LINTNER Alexander Ing.-SAKON Servis kávovarov 07/12
320,00
917. UNION poisťovňa, a.s. vyučtovanie poistného 07/12
27,71
918. Marci Anton, Ing., HAPOSIS technik požiarnej ochrany 07/12
200,00
919. SPP, a.s. preddavky za plyn 08/12
2 838,00
920. Jarolíková Katarína, JAKA upratovacie práce 07/2012
2 941,29
921. Slovenská zdr.univerzita ubytovanie 07/12
332,00
922. Srncová Marta, JUDr. právna pomoc 07/2012
1 000,00
923. Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková Cestovné náhrady
23,60
924. ZOPI TRADE, s.r.o. umývanie vozidiel 07/12
156,70
925. E.M.G. konzekutívne tlmočenie
54,43
926. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla
283,45
927. AQUA PRO s.r.o. pramenitá voda, pl .poháriky 07/2012
498,72
928. VIVA Košice, s.r.o. Káva Chicco
300,02
929. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 7-12 za 08/12
333,13
930. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 08/12
634,98
931. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 13-18 za 08/12
329,31
932. Sodexo, s.r.o. Repre Kategorizačná komisia 07/12
48,35
933. Sodexo, s.r.o. Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR prísp. 07/12
9,34
934. Sodexo, s.r.o. Príspevok na závod.stravovanie, VS 07/12
1 704,48
935. Sodexo, s.r.o. Príspevok na závod.stravovanie, ŠS 07/12
5 016,96
936. Straka Ján za služby 07/12
813,00
937. ELVYT s.r.o. oprava výťahov
148,32
938. ELVYT s.r.o. trojmesačná odb. prehliadka a údržba výťahov
307,30
939. UNIKA školenie
400,00
940. ZSE Energia a.s. pred. el. energie 08/12
6 000,00
941. ŠEVT a.s. kanc. materiál
1 572,80
942. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby
399,48
943. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby
87,41
944. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby
31,30
945. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby
87,59
946. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby
37,64
947. B.V.S. a.s. zrážková voda 07/12
176,63
948. UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod.stravovanie 07/12
17,40
949. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla
32,65
950. REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. revízia a servis kotolne
132,00
951. B.V.S. a.s. Vodné, Stočné 07/12
557,14
952. JURIGA s.r.o. tonery ŠF
414,00
953. Hl.mesto SR popl. za odvoz KO 07/2012
530,88
954. GTS Slovakia,a.s. Telekomunikačné služby
1 836,40
955. GTS Slovakia,a.s. Telekomunikačné služby
9,96
956. REDI TOUR s.r.o. Letenka
455,90
957. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
1 638,00
958. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
389,00
959. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
461,00
960. REDI TOUR s.r.o. Letenka
455,90
961. REDI TOUR s.r.o. Letenka
456,80
962. REDI TOUR s.r.o. Letenka
455,90
963. ZSE Energia a.s. vyúčt. el. energie 07/2012
1 413,08
964. AZ pneu s.r.o. pneumatiky
2 151,60
965. ŠEVT a.s. kanc. materiál
217,98
966. JAROLÍN Ján - kancelárska tech kancelárska technika oprava
198,00
967. HOUR s.r.o. služobné preukazy pre zamestnancov MZ
138,60
968. ECOPRESS a.s. inzerát ZN- B2B02047
695,06
969. Kováčová Jarmila, JUDr. notárske služby
753,14
970. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby
22,26
971. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
457,00
972. KAPSCH, s.r.o. servisná činnosť 08/12
379,20
973. PosAm s.r.o. Podpora Lotus Notes 3.Q- 2012
478,01
974. Robert Pecov štvrťročná prehliadka na zariadení EPS
204,50
975. FBF INTERIER- Bartek Viliam oprava žalúzií
535,20
976. FBF INTERIER- Bartek Viliam úpravy a malov. miestnosti
759,72
977. Daňový úrad Bratislava DPH -DÚ BA
412,00
978. AK Brázdil & Brázdilová Súdne trovy
303,30
979. Techo, s.r.o. Kancelárske vybavenie
628,80
980. VICOM s.r.o. hyg. potreby
884,66
981. HILTON MALTA Ubytovanie
1 680,00
982. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
553,00
983. Bexa, a.s. služby prev.podpory kategor. liečiv 07/12
1 800,00
984. TASR spravodajský servis 07/2012
996,00
985. Xepap Kopírovací papier A3
172,80
986. Menšíková Dáša, Ing. upratovacie práce
900,00
987. MOTOR-CAR Bratislava s.r.o. oprava mot.voz.
688,56
988. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. Vozidla
279,31
989. Faveo s.r.o Letenka
454,00
990. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
453,00
991. Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
39,79
992. JURIGA s.r.o. tonery
1 412,16
993. Red Tulip, s.r.o. Lepiace štítky
135,60
994. Red Tulip, s.r.o. Vizitky, hlavičkový papier
1 640,40
995. FBF INTERIER- Bartek Viliam úprava miestnosti
334,80
996. UNION poisťovňa, a.s. poistné august 2012
16,60
997. Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
211,96
998. Rehánek Igor grafický návrh, vyhot. tabule
185,00
999. ZSE Energia a.s. pred. el. energie 09/12
6 000,00
1000.
Teletech, s.r.o. dodanie telef. prístrojov
99,16