Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2013

Faktúry 2013 801 - 900

Poradové číslo Dodávateľ​ Popis​ Suma €
801.
Slovak- Telecom telekomunikačné služby 45,31
802.
Slovak- Telecom telekomunikačné služby 40,32
803.
NAR marketing s.r.o. prístup do Virtuálnej aukčnej siene 5 400,00
804.
IT Learning Slovakia Školenie 108,00
805.
LINTNER Alexander Ing.-SAKON Servis a oprava kávovarov 06/13 306,00
806.
Xepap Kopírovací papier A4 80 g 1 608,98
807.
Srncová Marta, JUDr.           právna pomoc 06/2013 1 000,00
808.
Robert Pecov pravidelná mesačná prehliadka  EPS 06/13 21,10
809.
EUROAQUA spol. s r.o. elektroinšt., vodoinštalačný materiál 1 692,70
810.
Slovak- Telecom telekomunikačné služby  20,16
811.
Pandy Peter, JUDr. trovy právneho zastúpenia 475,93
812.
Číž Ján Ing. cestovné náhrady 49,62
813.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla  854,76
814.
PRO - TENDER s.r.o. služby VO- 06/2013 702,00
815.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,50
816.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 566,00
817.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 1 126,80
818.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 649,00
819.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 1 560,00
820.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 255,00
821.
E.M.G. tlmočenie- OPZ 1 887,17
822.
Hotel LUX  B&B s.r.o.          caterigové služby- OPZ 590,00
823.
TASR                           zverejnenie OTS 06/2013 120,00
824.
KAPSCH, s.r.o. servisná činnosť 07/13 379,20
825.
Disig, a.s. prevádzka a podpora SW 6/13 504,00
826.
E.M.G. preklad materiálu- OPZ 184,90
827.
Marci Anton, Ing., HAPOSIS technik požiarnej ochrany 06/2013 200,00
828.
PharmDr. Martin Beneš poradenstvo liek.politika  3 752,50
829.
Sodexo, s.r.o. Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR-prísp. 06/13 4,64
830.
Sodexo, s.r.o. Repre- Pracovná skupina (SZ), 06/13 181,44
831.
Sodexo, s.r.o. Stravné ŠS 06/2013 4 518,39
832.
Sodexo, s.r.o. Stravné VS 06/2013 1 595,34
833.
Daňový úrad Bratislava DPH- poradenstvo, PharmDr. Beneš 750,50
834.
HOUR s.r.o.                    Systémová údržba HUMAN 04-06/2013 1 298,30
835.
CCN s.r.o. Servis softvéru 06/14​ 3600,00
836.
AQUA PRO s.r.o.                pramenitá voda, pl. poháriky 06/2013 381,36
837.
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod.stravovanie 06/13 11,60
838.
Hotel LUX  B&B s.r.o.          zasadnutie monitor. výboru OPZ 3 171,80
839.
Slovenská zdr.univerzita       ubytovanie ŠT 06/12 332,00
840.
Hl.mesto SR                    popl. za odvoz KO, 06/2013 530,88
841.
FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 7-12 za 07/13 327,58
842.
FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 07/13 625,25
843.
FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 13-18 za 07/13 323,80
844.
ZOPI TRADE, s.r.o.             umývanie vozidiel 06/13  78,35
845.
Slovak- Telecom Telekomunikačné služby  70,27
846.
Slovak- Telecom Telekomunikačné služby 06/2013 398,51
847.
STORNO
848.
GTS Slovakia,a.s. telekomunikačné služby 06/2013 1 592,68
849.
B.V.S.  a.s. zrážková voda 06/13 167,27
850.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 1 550,00
851.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 1 553,00
852.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 557,00
853.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 560,00
854.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 443,00
855.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 522,00
856.
JURINA V.RNDr. cestovné náhrady 65,00
857.
VICOM s.r.o. hyg. potreby 734,40
858.
Rudolf Polák - RP kontrola a údržba hydrantov 401,40
859.
ZSE Energia a.s. vyúčt. el. energie 06/2013 357,31
860.
STORNO
861.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 566,00
862.
Blueframe, s.r.o. chod web. stánky 2Q.2013 716,40
863.
Všeobecná zdravotná poisťovňa prenájom - SEPP, Ferienčíkova ulica 06/2013 18 281,30
864.
DINERS CLUB Slovakia s.r.o. ubytovanie ZPC 109,00
865.
Kováčová Jarmila, JUDr. notárske služby 366,42
866.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla   65,10
867.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla   144,60
868.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 362,00
869.
Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková cestovné náhrady 23,80
870.
ŠÚKL cestovné náhrady 861,75
871.
PosAm s.r.o. Podpora Lotus Notes 2.Q- 2013 478,01
872.
Banskobystrický samospr. kraj vrátenie pokuty- Vlkolinská Edita MUDr. 2 500,00
873.
Bexa, a.s. služby prev.podpory kategor. liečiv 06/13 1 800,00
874.
JURIGA s.r.o.                  tonery 1 728,00
875.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 420,00
876.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,00
877.
SOFOS spol. s.r.o. Notebook Lenovo 1 053,60
878.
Slovenská pošta, a.s.          nakreditovanie frank. Stroja 10 000,00
879.
Mesto Banská Bystrica vlastivedný sprievodca- OPZ 20,00
880.
Denisa Berousková Pechová Preklad materiálu  128,00
881.
E.M.G. preklad materiálu- OPZ 916,78
882.
B.V.S.  a.s. Vodné, Stočné  06/13 506,89
883.
QUADRIQ a.s.                   Pravidelná kontrola a servis  200,76
884.
RESULTA s.r.o. zab. funkčnej prevádzky IS II.Q 2013 2 389,97
885.
Sodexo, s.r.o. Stravné lístky 06/2013, (600ks) SEPP 2 016,00
886.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 484,00
887.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,50
888.
Slovak- Telecom telkomunikačné služby 15,98
889.
Slovak- Telecom telkomunikačné služby 39,79
890.
STORNO
891.
KONICA MINOLTA Slovakia, spol. multifunkčné zar. 1 008,00
892.
Slovenská zdr.univerzita       ubytovanie ŠT-07/12 332,00
893.
IMPROMAT-SLOV s.r.o. servisný zásah 80,40
894.
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. revízie a pr.servis kotolne 132,00
895.
EMARK s.r.o. ročná softwarová  podpora 230,40
896.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 1 641,00
897.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 527,00
898.
Faveo s.r.o Letenka 417,00
899.
Faveo s.r.o Letenka 437,00
900.
Sociálna poisťovňa platba- obdobie rokov´04, 07, 08 593,84
​​