Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2014

Faktúry 2014 401 - 500

Poradové číslo Dodávateľ Popis Suma  €
DFA401 REDI TOUR s.r.o. Letenka
578,50
DFA402 REDI TOUR s.r.o. Letenka
578,50
DFA403 REDI TOUR s.r.o. Letenka
579,00
DFA404 REDI TOUR s.r.o. Letenka
579,00
DFA405 Faveo s.r.o Letenka
785,00
DFA406 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
639,00
DFA407 Jarolíková Katarína, JAKA Jarné upratovacie práce- 3. poschodie
1 309,67
DFA408 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 13-18, 04/14
340,76
DFA409 B.V.S. a.s. Vodné, Stočné 03/14
505,98
DFA410 UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod. stravovanie 3/14
18,27
DFA411 Blueframe, s.r.o. Chod web. stánky I.Q. 2014
716,40
DFA412 EDOS-PEM s.r.o. Školenie
49,00
DFA413 KAPSCH, s.r.o. Servisná činnosť 04/14
379,20
DFA414 LINTNER Alexander Ing.-SAKON Servis a oprava kávovarov
410,00
DFA415 JURIGA s.r.o. Tonery
626,40
DFA416 Slovenská zdr.univerzita Ubytovanie ŠT 04/14
332,00
DFA417 PosAm s.r.o. Podpora Lotus Notes I.Q. 2014
478,01
DFA418 Red Tulip, s.r.o. Obaly s potlačou
372,00
DFA419 Red Tulip, s.r.o. Vizitky
40,80
DFA420 Red Tulip, s.r.o. Vizitky
20,40
DFA421 NAY a.s. Umývyčky riadu 2ks
928,00
DFA422 Faveo s.r.o Letenka
685,00
DFA423 Sodexo, s.r.o. Repre- pracovná skupina, kategorizačná rada 03/14
151,20
DFA424 GRATEX INTERNATIONAL a.s. Prevádzka, tech. podpora a údržby IS MD NA ´14
440,54
DFA425 Entrans s.r.o. Preklad materiálu
120,00
DFA426 RESULTA s.r.o. Zab. funkčnej prevádzky IS I.Q. 2014
2 389,97
DFA427 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 04/14
590,11
DFA428 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 7-12 za 04/14
344,72
DFA429 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Dofakturácia garáže č. 1,2,3,3a 4 za obdobie 1-3/14
0,60
DFA430 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Dofakturácia garáže č. 7-12 za obdobie 1-3/14
9,27
DFA431 SOFOS spol. s r.o. HP ProBook, tlačiarne, dataprojektor, prísl.
2 113,20
DFA432 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
827,58
DFA433 GRATEX INTERNATIONAL a.s. Prevádzka, tech. podpora a údržby IS MD NA 04/14
7 440,00
DFA434 IMPROMAT-SLOV s.r.o. Servisný zásah
279,91
DFA435 REDI TOUR s.r.o. Letenka
578,50
DFA436 REDI TOUR s.r.o. Letenka
578,50
DFA437 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
455,00
DFA438 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
199,00
DFA439 Xepap Xeroxový papier A4
1 072,66
DFA440 Arthur D.Little GmgH Konz. služby- vyprac. ŽONFP pre NPESZ
9 640,00
DFA441 Daňový úrad Bratislava Konz. služby- vyprac. ŽONFP pre NPESZ- odvod na DÚ
1 928,00
DFA442 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP, Ferienčíkova, 03/2014
2 394,85
DFA443 VAREZ INTERIÉR,s.r.o. Kancelárske stoličky
1 512,00
DFA444 Ružička Csekes s.r.o. Vyprac. štúdie uskutočniteľnosti (IZP)
46 740,00
DFA445 UNION poisťovňa, a.s. Vyučtovanie poistného apríl 2014
100,88
DFA446 Jarolíková Katarína, JAKA Jarné upratovacie práce- 2. poschodie
1 277,42
DFA447 UNITEC HOLDING spol. s r.o. Vyprac. štúdie uskutočniteľnosti, projekt. dokum.
23 010,00
DFA448 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
734,80
DFA449 KOVOTYP, s.r.o. Kovové spisové skriňe 4-policové
2 907,00
DFA450 CWS-boco Textil Servis Slovens Prenajom rohoží 04/14
255,59
DFA451 Faveo s.r.o Letenka
1 630,00
DFA452 QUAZAR s.r.o. Odb. prehl. a skúšky el. zar., spotrebičov
2 272,61
DFA453 Mesto Poprad Daň z nehnuteľnosti na rok 2014
118,69
DFA454 ZSE Energia a.s. Pred. el. energie 05/14
6 000,00
DFA455 SPP, a.s. Pred. plynu 05/14
2 704,00
DFA456 MAILTEC SLOVAKIA. s.r.o. Servis frank. stroja v podateľni
44,40
DFA457 Jarolíková Katarína, JAKA Upratovacie práce 04/2014
2 941,29
DFA458 Ernst & Young Slovakia Vyprac. štúdie uskutočniteľnosti(IZP)
175 080,00
DFA459 Straka Ján Za služby 04/14
685,00
DFA460 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
1 797,00
DFA461 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
1 384,00
DFA462 Sodexo, s.r.o. Príspevok na závod. stravovanie dôch 04/14
6,96
DFA463 Sodexo, s.r.o. Repre Akreditačná komisia 04/14
36,96
DFA464 Sodexo, s.r.o. Stravné VS 04/2014
4 530,76
DFA465 Sodexo, s.r.o. Stravné ŠS 04/2014
1 495,54
DFA466 REDI TOUR s.r.o. Letenka
1 180,00
DFA467 Faveo s.r.o Letenka
630,00
DFA468 NOVEX MARTIN,s.r.o. Úhrada na základe právopl. rozsudku
188 013,43
DFA469 Robert Pecov Pravidelná štvrťročná prehliadka EPS 05/14
204,50
DFA470 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
430,00
DFA471 ELVYT s.r.o. Odborná prehl., úradná skúška výťahov
1 589,03
DFA472 PROFESIA s.r.o. Zverejnenie inzerátu prac. ponuky
82,80
DFA473 Tibor Varga - TSV PAPIER Kanc. potreby
1 169,57
DFA474 ERV - JANIK s.r.o. Servis kotolne, odstr. Závad
688,87
DFA475 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
397,82
DFA476 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda, pl. poháriky 04/2014
27,98
DFA477 B.V.S. a.s. Zrážková voda 4/14
165,89
DFA478 Srncová Marta, JUDr. Právna pomoc 04/2014
1 000,00
DFA479 IMPROMAT-SLOV s.r.o. Servisný zásah
185,86
DFA480 JUDr. Jarmila Kováčová Notárske služby
1 933,62
DFA481 ELenAJ, s.r.o. Výučba anglického jazyka- OPZ 04/2014
2 960,00
DFA482 GTS Slovakia,a.s. Telekomunikačné služby 4/2014
1 501,48
DFA483 Disig, a.s. Prevádzka a podpora SW pre dat. r. cien 4/14
504,00
DFA484 CCN s.r.o. Servis softvéru 04/14
3 600,00
DFA485 DINERS CLUB Slovakia s.r.o. Ubytovanie
123,00
DFA486 National Health Insurance Fund Databáza EURIPID- ročný popl.
9 350,00
DFA487 Daňový úrad Bratislava Databáza EURIPID- ročný popl.- odvod na DÚ
1 870,00
DFA488 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda, pl. poháriky 04/2014
386,16
DFA489 VAREZ INTERIÉR,s.r.o. Nábytok, stolárske práce
291,60
DFA490 Richard Drinka - ADRIA Sťahovacie práce
150,00
DFA491 SPP, a.s. Vyúčtovanie plynu 04/14
751,52
DFA492 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 04/2014
2 765,41
DFA493 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
790,43
DFA494 Hl.mesto SR Miestny popl. KO 4/14
597,24
DFA495 Entrans s.r.o. Preklad materiálu
264,00
DFA496 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
1 194,00
DFA497 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Ubytovanie
125,00
DFA498 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
799,00
DFA499 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
422,41
DFA500 REDI TOUR s.r.o. Letenka
827,00